В третьем квартале 2014 года положительное влияние на операционную прибыльность и финансовые результаты РУСАЛа оказал рост цены алюминия на LME, которая достигла своего максимального значения с февраля 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАЛа. Продолжающееся сокращение затрат на закупки и инициативы по сокращению издержек, а также улучшение продуктовой линейки, ослабление национальной валюты и рост премий к цене на LME позволили компании в третьем квартале 2014 года получить скорректированную чистую прибыль в размере 25 млн долларов США, что является положительным результатом впервые с четвертого квартала 2011 года.
По итогам девяти месяцев 2014 года производство алюминия составило 2 686 тыс. тонн, что на 9,0% меньше 2 953 тыс. тонн, произведенных в аналогичном периоде прошлого года, что связано с успешной реализацией программы по сокращению мощностей на наименее эффективных заводах компании.
Выручка в третьем квартале 2014 года выросла на 9,6% – до 2 477 млн долларов США по сравнению с 2 261 млн долларов США во втором квартале текущего года преимущественно благодаря росту средней цены алюминия на LME, которая увеличилась на 10,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 987 долларов США за тонну. Кроме того, росту выручки способствовали рекордно высокие премии к цене алюминия на LME в размере 422 долларов США за тонну.
Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте за первые девять месяцев 2014 года снизилась на 8,9% – до 1 748 долларов США по сравнению с 1 919 долларами США в аналогичном периоде прошлого года за счет реализации мер по контролю издержек. Положительное влияние на общий уровень издержек также оказали внешние факторы, такие как снижение курса рубля по отношению к доллару США на 11,9% – до 35,39 рубля за доллар США за первые девять месяцев 2014 года с 31,62 рубля за доллар США в аналогичном периоде 2013 года.
Все эти факторы обеспечили более чем двукратный рост скорректированной EBITDA – до 470 млн долларов США в третьем квартале 2014 года по сравнению с 220 млн долларов США во втором квартале 2014 года. Маржа по скорректированной EBITDA составила 19,0% в третьем квартале 2014 года по сравнению с маржой 9,7% в предыдущем квартале текущего года. Скорректированная EBITDA за девять месяцев 2014 года составила 863 млн долларов США, что на 56,9% больше 550 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года. Маржа по EBITDA в алюминиевом сегменте составила 23,2% в третьем квартале 2014 года.
Нормализованная чистая прибыль в третьем квартале 2014 года выросла на 93,8% – до 250 млн долларов США по сравнению со 129 млн долларов США в предыдущем квартале. Нормализованная чистая прибыль за девять месяцев 2014 года составила 210 млн долларов США по сравнению с нормализованным чистым убытком в размере 288 млн долларов США в аналогичном периоде прошлого года.
В августе 2014 года компания успешно завершила процесс рефинансирования своего кредитного портфеля и объявила о вступлении в силу дополнительного соглашения с кредиторами о рефинансировании двух синдицированных кредитов в размере 4,75 млрд долларов США и 400 млн долларов США. В соответствии с дополнительным соглашением два синдицированных кредита объединены в один с началом погашения основного долга с 12 января 2016 года и истечением срока кредита 31 декабря 2018 года (по траншу A) и 31 декабря 2020 года (по траншу B).
В четвертом квартале 2014 года производство алюминия ожидается на уровне 900 тыс. тонн. РУСАЛ продолжит осуществлять контроль над издержками и поддерживать низкий уровень затрат. Руководство компании ожидает дальнейший рост маржи и прибыли в четвертом квартале при текущем уровне цен алюминия и курса рубля к доллару США. Капитальные затраты по итогам года ожидаются ниже 500 млн долларов США. EBITDA РУСАЛа в четвертом квартале 2014 года может превысить 400 млн долларов США при условии сохранения текущей ситуации на рынке.




SIA.RU: Главное