ОАО "Новоильинсклес"
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, п.Новоильинск, ул.Ленина, 23
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Руководитель Н.И.Исаев
Главный бухгалтер О.В.Ветошникова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, п.Новоильинск, ул.Ленина, 23
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 3180609 | 2681 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 3180609 | 2681 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 511446 | 272 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | - |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 511446 | 76 |
| товары отгруженные | 215 | - | 196 |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 479562 | 754 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 960907 | 225 |
| покупатели и заказчики | 231 | 940201 | 197 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | - |
| покупатели и заказчики | 241 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 793 | 1 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1952708 | 1252 |
| БАЛАНС | 300 | 5133317 | 3933 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 100000 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -313711 | -10567 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | -3073711 | -10467 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | 2934 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 2934477 | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2934477 | 2934 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 1861629 | 3154 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3179487 | 8294 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1203740 | 3353 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 467909 | 1823 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 527937 | 1736 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 931029 | 1320 |
| прочие кредиторы | 625 | 48872 | 62 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 231435 | 18 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 5272551 | 11466 |
| БАЛАНС | 700 | 5133317 | 3933 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 6015 | 6 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 10810 | 10818 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (13605) | (7735) |
| Валовая прибыль | 029 | -2795 | 3083 |
| Коммерческие расходы | 030 | (2006) | (2672) |
| Управленческие расходы | 040 | (2267) | (1993) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -7068 | -1582 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | (-) | (-) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | - | - |
| Прочие операционные расходы | 100 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (7068) | (1464) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (-) | (-) |
| Штрафы, пени по налогам и сборам | 180 | 273 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 7341 | 0 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 0 | 0 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 180 | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 673 | 176 | - | - |
| 270 | - | - | - | - |
Руководитель Н.И.Исаев
Главный бухгалтер О.В.Ветошникова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное