ОАО "Ангарское управление строительства"
665835, Иркутская обл., г.Ангарск, а/я 2060, 7а мрн, 35
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005г. (тыс.руб.)
Отчет о прибылях и убытках за 2005г. (тыс.руб.)
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Аудитор: ООО "Аудиторская фирма "Аудит". 664007, россия, Иркутская область, г.Ангарск,а/я 334, телефон: (8-3951)54-22-49. Лицензия NЕ002809 выдана согласно приказу Минфина N297 от 10.12.2002г. сроком на пять лет.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Ангарское управление строительства" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.
Руководитель В.Л.Середкин
Главный бухгалтер Л.В.Донская
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
665835, Иркутская обл., г.Ангарск, а/я 2060, 7а мрн, 35
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 |
| Основные средства | 120 | 290248 | 325302 |
| Незавершенное строительство | 130 | 48387 | 45705 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2519 | 2520 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 411 | 11198 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 341565 | 384725 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 185026 | 252846 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 63759 | 103266 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 41798 | 28463 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 62620 | 111934 |
| товары отгруженные | 215 | 15298 | 5804 |
| расходы будущих периодов | 216 | 1457 | 2118 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 94 | 1261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 15594 | 11144 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 330521 | 305273 |
| покупатели и заказчики | 241 | 240963 | 187594 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1477 | 1309 |
| Денежные средства | 260 | 13465 | 19843 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 546083 | 590415 |
| БАЛАНС | 300 | 887648 | 975140 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (0) | (0) |
| Добавочный капитал | 420 | 336044 | 321317 |
| Резервный капитал | 430 | 25 | 25 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 25 | 25 |
| Фонд социальной сферы | 440 | 0 | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) прошлого года | 471 | 19778 | |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | 471 | 19778 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 321842 | 341620 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 16992 | 30392 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 16992 | 30392 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 49435 | 59812 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 493677 | 541398 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 67761 | 52588 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 7065 | 14642 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2717 | 4317 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 30379 | 24531 |
| прочие кредиторы | 625 | 385755 | 445320 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 207 | 206 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 5495 | 12 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 1700 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 548814 | 603128 |
| БАЛАНС | 700 | 887648 | 975140 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 |
| в том числе по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 4524 | 8603 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 1165 | 4424 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
| стоимость ценностей | 5681 | 6982 |
Отчет о прибылях и убытках за 2005г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 975146 | 1139561 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (925543) | (1088628) |
| Валовая прибыль | 029 | 49603 | 50933 |
| Коммерческие расходы | 030 | (4269) | (8976) |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 45334 | 41957 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 127 | 3161 |
| Проценты к уплате | 070 | (7812) | (8050) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 11950 | 56611 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (17108) | (60387) |
| Внереализационные доходы | 120 | 64163 | 26802 |
| Внереализационные расходы | 130 | (12109) | (10544) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 84545 | 49550 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 10787 | (603) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (13400) | (12505) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (4808) | (627) |
| ЕНВД, пени и штрафы уплаченные | 151 | (40203) | (4328) |
| Прочие платежи за счет прибыли | 152 | (18705) | (15465) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 18216 | 16022 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 12870 | 13108 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 11036 | 1357 | 756 | 1242 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 35 | 0 | 324 | 1109 |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 2636 | 2991 | 3049 | 3424 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 2693 | 3826 | 10955 | 1345 |
| 270 | - | - | - | - |
Аудитор: ООО "Аудиторская фирма "Аудит". 664007, россия, Иркутская область, г.Ангарск,а/я 334, телефон: (8-3951)54-22-49. Лицензия NЕ002809 выдана согласно приказу Минфина N297 от 10.12.2002г. сроком на пять лет.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО "Ангарское управление строительства" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.
Руководитель В.Л.Середкин
Главный бухгалтер Л.В.Донская
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное