ОАО "Азия-Инвест"
670045, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная, 2
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)
Генеральный директор Г.А.Антонов
Главный бухгалтер Р.Т.Дамбаева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
670045, г.Улан-Удэ, ул.Амбулаторная, 2
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 915 | 796 |
| Незавершенное строительство | 130 | 12 | 12 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 29 | 29 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 956 | 837 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 280 | 280 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 147 | 147 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 63 | 63 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 70 | 70 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 0 | 0 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 223 | 223 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3431 | 2684 |
| покупатели и заказчики | 241 | 3380 | 2637 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 10 | 0 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3944 | 3187 |
| БАЛАНС | 300 | 4900 | 4024 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 287 | 287 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 3636 | 3636 |
| Резервный капитал | 430 | 215 | 215 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 215 | 215 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -1922 | -1856 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2216 | 2282 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 2684 | 1742 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 2476 | 1448 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 3 | 8 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 | 2 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 54 | 134 |
| прочие кредиторы | 625 | 150 | 150 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 2684 | 1742 |
| БАЛАНС | 700 | 4900 | 4024 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| - | - |
Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1298 | 1321 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1211) | (1323) |
| Валовая прибыль | 029 | 87 | (2) |
| Коммерческие расходы | 030 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 040 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 87 | (2) |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | (-) | (-) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | - | - |
| Прочие операционные расходы | 100 | -24 | -22 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 63 | (24) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (20) | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 43 | (24) |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 0 | 0 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - |
Генеральный директор Г.А.Антонов
Главный бухгалтер Р.Т.Дамбаева
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное