Газета Дело

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ОАО "Ангарсктеплохиммонтаж"

ОАО "Ангарсктеплохиммонтаж"

665801, Иркутская обл., г.Ангарск, п.Новый-4, ул.Саперная, 1

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код стр. На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 120 4352 3979
Незавершенное строительство 130 616 642
Долгосрочные финансовые вложения 140 1068 1068
ИТОГО по разделу I 190 6036 5689
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 4076 3864
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3944 3776
готовая продукция и товары для перепродажи 214 96 60
расходы будущих периодов 216 36 29
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 986 136
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 13500 7930
покупатели и заказчики 241 11726 6532
Денежные средства 260 4936 7394
Прочие оборотные активы 270 279 279
ИТОГО по разделу II 290 23777 19604
БАЛАНС 300 29813 25293
ПАССИВ
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 309 309
Добавочный капитал 420 1558 1558
Резервный капитал 430 9 9
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 9 9
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4061 13077
ИТОГО по разделу III 490 5936 14952
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 3874 -
Кредиторская задолженность 620 14889 10267
поставщики и подрядчики 621 8896 3944
задолженность перед персоналом организации 622 900 1121
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 341 245
задолженность по налогам и сборам 624 1296 1286
прочие кредиторы 625 3456 3671
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 74 74
Доходы будущих периодов 640 5040 -
ИТОГО по разделу V 690 23877 10341
БАЛАНС 700 29813 25293
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910 985 150
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 922 2515
Материалы, принятые в переработку 5 5
Бланки строгой отчетности 2 1

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя Код стр. За отчетный период За аналогич. период предыдущ. года
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 82081 127881
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (62297) (114137)
Валовая прибыль 029 19784 13744
Управленческие расходы 040 (13653) (11444)
Прибыль (убыток) от продаж 050 6131 2300
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате 070 (58) -
Прочие операционные доходы 090 2166 537
Прочие операционные расходы 100 (2026) (1880)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 6213 957
Текущий налог на прибыль 150 (1814) (574)
Налог на прибыль 180 (44) -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4355 383

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя Код строки Прибыль за отч. период Убыток за отч. период Прибыль за аналог. период предыд. года Убыток за аналог. период предыд. года
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - 44 - -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 1804 255 - -

Руководитель В.М.Варга

Главный бухгалтер Г.Л.Васильева

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)


Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело