Газета Дело

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ОАО "ЧитаГАЗавтосервис"

ОАО "ЧитаГАЗавтосервис"

672039, г.Чита, ул.Верхоленская, 2а

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код стр. На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 - 15
Основные средства 120 9385 9499
Незавершенное строительство 130 - 1067
Доходные вложения в материальные ценности 135 8 32
ИТОГО по разделу I 190 9393 10613
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 10146 19802
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 741 3053
затраты в незавершенном производстве 213 88 200
готовая продукция и товары для перепродажи 214 9138 16328
расходы будущих периодов 216 179 222
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 834 489
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 25 25
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1550 4030
покупатели и заказчики 241 107 3011
Денежные средства 260 54 404
ИТОГО по разделу II 290 12609 24751
БАЛАНС 300 22002 35363
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 184 184
Добавочный капитал 420 6892 6892
Резервный капитал 430 1250 1430
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 646 759
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 559 671
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3722 4684
ИТОГО по разделу III 490 12003 13190
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 515 43 66
ИТОГО по разделу IV 590 43 66
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 3786 13755
Кредиторская задолженность 620 5421 8316
поставщики и подрядчики 621 1805 2746
задолженность перед персоналом организации 622 968 1453
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 221 235
задолженность по налогам и сборам 624 531 638
прочие кредиторы 625 1896 3243
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 31 28
Доходы будущих периодов 640 719 9
ИТОГО по разделу V 690 9956 22107
БАЛАНС 700 22002 35363
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 4999 7062

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя Код стр. За отчетный период За аналогич. период предыдущ. года
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 167070 144809
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (131379) (114078)
Валовая прибыль 029 35691 30731
Коммерческие расходы 030 (12421) (10606)
Управленческие расходы 040 (19432) (16962)
Прибыль (убыток) от продаж 050 3838 3163
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате 070 (1299) (526)
Внереализационные доходы 120 555 333
Внереализационные расходы 130 (349) (681)
Товарооборот по ЕНВД ------------------------------------------------ Затраты по ЕНВД 135 ------ 136 11226 --------- (10941) 5701 --------- (5033)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3030 2957
Отложенные налоговые активы 141 (32) (8)
Отложенные налоговые обязательства 142 66 43
Текущий налог на прибыль 150 (748) (684)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2316 2308
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 370 562

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя Код строки Прибыль за отч. период Убыток за отч. период Прибыль за аналог. период предыд. года Убыток за аналог. период предыд. года
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - 15 - 223

Главный директор П.В.Павленко

Главный бухгалтер Л.А.Волкова

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)


Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело