ОАО "ЧитаГАЗавтосервис"
672039, г.Чита, ул.Верхоленская, 2а
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | 15 |
| Основные средства | 120 | 9385 | 9499 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | 1067 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 8 | 32 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 9393 | 10613 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 10146 | 19802 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 741 | 3053 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 88 | 200 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 9138 | 16328 |
| расходы будущих периодов | 216 | 179 | 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 834 | 489 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 25 | 25 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1550 | 4030 |
| покупатели и заказчики | 241 | 107 | 3011 |
| Денежные средства | 260 | 54 | 404 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 12609 | 24751 |
| БАЛАНС | 300 | 22002 | 35363 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 184 | 184 |
| Добавочный капитал | 420 | 6892 | 6892 |
| Резервный капитал | 430 | 1250 | 1430 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 646 | 759 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 559 | 671 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3722 | 4684 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 12003 | 13190 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 43 | 66 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 43 | 66 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 3786 | 13755 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 5421 | 8316 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1805 | 2746 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 968 | 1453 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 221 | 235 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 531 | 638 |
| прочие кредиторы | 625 | 1896 | 3243 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 31 | 28 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 719 | 9 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9956 | 22107 |
| БАЛАНС | 700 | 22002 | 35363 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 4999 | 7062 |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 167070 | 144809 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (131379) | (114078) |
| Валовая прибыль | 029 | 35691 | 30731 |
| Коммерческие расходы | 030 | (12421) | (10606) |
| Управленческие расходы | 040 | (19432) | (16962) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 3838 | 3163 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к уплате | 070 | (1299) | (526) |
| Внереализационные доходы | 120 | 555 | 333 |
| Внереализационные расходы | 130 | (349) | (681) |
| Товарооборот по ЕНВД ------------------------------------------------ Затраты по ЕНВД | 135 ------ 136 | 11226 --------- (10941) | 5701 --------- (5033) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 3030 | 2957 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (32) | (8) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 66 | 43 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (748) | (684) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2316 | 2308 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 370 | 562 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 15 | - | 223 |
Главный директор П.В.Павленко
Главный бухгалтер Л.А.Волкова
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное