ОАО "Тимлюйский завод асбесто-цементных изделий"
671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п.Каменск, ул.Промышленная, 1
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Руководитель О.А.Кобылкин
Главный бухгалтер А.А.Коношонкин
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
671205, Республика Бурятия, Кабанский район, п.Каменск, ул.Промышленная, 1
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 35202 | 26793 |
| Незавершенное строительство | 130 | 3649 | 1326 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 818 | 818 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 39669 | 28937 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 32370 | 35217 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 15099 | 15395 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 7897 | 11259 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 9339 | 5048 |
| товары отгруженные | 215 | - | 3442 |
| расходы будущих периодов | 216 | 35 | 73 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1689 | 149 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 29560 | 22206 |
| покупатели и заказчики | 241 | 11674 | 8684 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1304 | 804 |
| Денежные средства | 260 | 433 | 155 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 65356 | 58531 |
| БАЛАНС | 300 | 105025 | 87468 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 7361 | 1840 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -6136 | -10797 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1225 | -8957 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1810 | 2268 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1810 | 2268 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 63646 | 27919 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 38313 | 66208 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 18450 | 8810 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 990 | 1350 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1589 | 899 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 3258 | 9268 |
| прочие кредиторы | 625 | 14026 | 45881 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 31 | 30 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 101990 | 94157 |
| БАЛАНС | 700 | 105025 | 87468 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 39814 | 39814 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Износ основных средств | - | - |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 187555 | 177341 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -154502 | -174246 |
| Валовая прибыль | 029 | 33053 | 3095 |
| Коммерческие расходы | 030 | -20925 | - |
| Управленческие расходы | 040 | -6450 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 5678 | 3095 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | -3675 | -5340 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | 6253 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 67875 | 27626 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -78777 | -33825 |
| Внереализационные доходы | 120 | - | 2468 |
| Внереализационные расходы | 130 | - | -7311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -8899 | -7034 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -458 | 72 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -327 | -927 |
| Налоговые санкции | 180 | - | -1176 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -9684 | -9065 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 2372 | 2423 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 60 | - | 128 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 2 | 10 | 46 | 98 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | - | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 7 | - | 3 | - |
| 270 | - | - | - | - |
Руководитель О.А.Кобылкин
Главный бухгалтер А.А.Коношонкин
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное