666684, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, п/о 14, а/я 315
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 88 | 72 |
| Основные средства | 120 | 362374 | 343808 |
| Незавершенное строительство | 130 | 1012 | 3142 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 75 | 184 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 13229 | 16045 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 376778 | 363251 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 106989 | 113350 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 75287 | 72783 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 8626 | 23464 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 20436 | 16059 |
| расходы будущих периодов | 216 | 2640 | 1044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 90198 | 88492 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 239662 | 292017 |
| покупатели и заказчики | 241 | 143900 | 200167 |
| Денежные средства | 260 | 13992 | 540 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 450841 | 494399 |
| БАЛАНС | 300 | 827619 | 857650 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 207 | 207 |
| Добавочный капитал | 420 | 368238 | 367236 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (281226) | (203836) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 87219 | 163607 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 53902 | 53935 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | 23688 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 53902 | 77623 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 610433 | 548747 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 76065 | 67673 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 41671 | 38115 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 15679 | 16042 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 5098 | 856 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 7592 | 5630 |
| прочие кредиторы | 625 | 6025 | 7030 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 686498 | 616420 |
| БАЛАНС | 700 | 827619 | 857650 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 12380 | 13083 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 3006 | 4910 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 7707 | 5626 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 102950 | 2950 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 66935 | 50740 |
| Бланки строгой отчетности | 991 | 34 | 23 |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1923897 | 1648496 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1534456) | (1433670) |
| Валовая прибыль | 029 | 389441 | 214826 |
| Коммерческие расходы | 030 | (47427) | (48416) |
| Управленческие расходы | 040 | (131565) | (120308) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 210449 | 46102 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к уплате | 070 | (75387) | (77451) |
| Прочие доходы | 090 | 1730120 | 1496887 |
| Прочие расходы | 100 | (1778153) | (1501607) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 87029 | (36069) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 5095 | 3062 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (2279) | (1708) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (14860) | - |
| Налог на прибыль прошлых лет | 180 | 1452 | (944) |
| Штрафные санкции | 181 | (49) | (791) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 76388 | (36450) |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 8843 | 7302 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | 94 | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 125 | 1817 | 11 | 51 |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | 6 | 440 | 59 | 11 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 5753 | 18957 | 8447 | 17183 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | 733 | Х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 3470 | 15 | 30866 | 1106 |
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод". Место нахождения исполнительного органа Общества, в котором заинтересованный пользователь сможет ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законодательством порядке: 66684, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Промплощадка лесопромышленного комплекса. Телефон: (39535)9-20-83, 9-25-40, факс: (39535)7-04-31.
Аудитор: ЗАО "БДО Юникон" по бухгалтерской отчетности ОАО "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" по итогам деятельности за 2006 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно".
Размер уставного капитала на 31.12.2006 год: 207385 руб.
Размер чистых активов на 31.12.2006 год: 163607 тыс.руб.
Количество акционеров на 31.12.2006 год: 382.
Регистратор общества: Омский региональный филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Генеральный директор В.И.Руденко
Главный бухгалтер С.В.Шайкина
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)





SIA.RU: Главное